你好,現(xiàn)在的辦法只有趕緊把之前的補(bǔ)申報(bào)了,另外逾期申報(bào)可能會(huì)面臨罰款。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫(xiě)了 但是沒(méi)有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師有個(gè)問(wèn)題就是十月份有一家公司開(kāi)票的時(shí)候把建筑服務(wù)開(kāi)成了六個(gè)點(diǎn),然后報(bào)增值稅的時(shí)候六個(gè)點(diǎn)報(bào)不過(guò)去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務(wù)局打電話,按九個(gè)點(diǎn)的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個(gè)發(fā)票給作廢了,然后又重新開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報(bào)十月份稅的時(shí)候是報(bào)的六個(gè)點(diǎn),然后嗯,直接從那個(gè)九個(gè)點(diǎn)抵扣了就交了差差額。現(xiàn)在法人的問(wèn)題是交的時(shí)候是交的九個(gè)點(diǎn),然后11月份明明作廢了,差的那三個(gè)點(diǎn)在哪里?
老師您好,我們是銷(xiāo)售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫(xiě)上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
生產(chǎn)渠道營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
個(gè)體戶(hù)查賬征收,賬上一年的經(jīng)營(yíng)所得從公戶(hù)可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶(hù)么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機(jī)械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計(jì)稅是不是好一點(diǎn),因?yàn)槲覀冮_(kāi)出的是9的專(zhuān)票,機(jī)械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開(kāi)1的專(zhuān)票
交的養(yǎng)老保險(xiǎn)訂方向,應(yīng)該是哪里的
老師您好,開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù),藝術(shù)裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報(bào)表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購(gòu)材料是不是一般計(jì)稅劃算
公司有個(gè)同事用自己的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬押金給了客戶(hù),后面退回是退到了公賬這個(gè)同事旗下沒(méi)有掛其它應(yīng)收和其它應(yīng)付
水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入屬于稅收嗎?
怎么補(bǔ)申報(bào)呢 財(cái)務(wù)報(bào)表 我剛剛點(diǎn)擊提交申報(bào)是可以申報(bào)的 就是城建稅提示逾期了 因?yàn)樾∫?guī)模湖北現(xiàn)在是免稅費(fèi) 所以不存在稅款 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么在電子稅務(wù)局操作呀
我剛剛問(wèn)代理記賬的財(cái)務(wù) 她們給我的回復(fù)是 你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局,如果財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有提交申報(bào)增值稅和其他稅種能否申報(bào)成功?你下個(gè)月季報(bào)也可以試著操作一下。所以我們肯定是正常提交申報(bào)了的。 她們這種說(shuō)法是對(duì)的嗎
你好,你在電子稅務(wù)局先查詢(xún)是否真的沒(méi)有申報(bào),確定沒(méi)有提交申報(bào),你嘗試網(wǎng)上提交申報(bào),如果一般逾期的稅相關(guān)的申報(bào)表不可以網(wǎng)上提交,要去稅局大廳申報(bào)的。 沒(méi)有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,可以申報(bào)成功增值稅和其他稅種的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
這個(gè)是我剛剛查詢(xún)的 老師 幫忙看看
這個(gè)會(huì)不會(huì)很奇怪 12.8號(hào) 但是沒(méi)有城建稅 因?yàn)樗崾居馄诹?我就沒(méi)辦法操作了
你好,從這查詢(xún)上看,只是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在你也申報(bào)了,財(cái)務(wù)報(bào)表一般是也要求期限內(nèi)申報(bào),但是過(guò)期了也可以網(wǎng)上申報(bào)。稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表么那么嚴(yán)格,一般不會(huì)罰款,當(dāng)然這個(gè)也看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,老師不保證。 你現(xiàn)在不需要干嘛了。下次還是正常申報(bào)就好了,最好都不要逾期。
老師 這個(gè)里面 還差一個(gè)城建稅 沒(méi)申報(bào)哎
你好,你上面查詢(xún)的第二欄? ?增值稅及附加稅申報(bào)表沒(méi)有包含城建稅嗎?
老師 你看看 應(yīng)該有一個(gè)城建
少報(bào)了,你就按照老師上面說(shuō)的,補(bǔ)申報(bào)了。
好的 補(bǔ)申報(bào) 是在哪里操作呢
你好,你在電子稅務(wù)局先查詢(xún)是否真的沒(méi)有申報(bào),確定沒(méi)有提交申報(bào),你嘗試網(wǎng)上提交申報(bào),如果一般逾期的稅相關(guān)的申報(bào)表不可以網(wǎng)上提交,要去稅局大廳申報(bào)的。
好的 謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您