?你好? ?你們是核定征收的。? 不應該要求有票的。 你們是不是查賬征收哦 。 查賬征收才會要求有票的?
老師您好,我剛接過來一戶背稅務局查了,他家19年辦的營業執照,19年收入90萬,沒有成本,會計按照核定征收算經營所得,但是稅務局讓我們補票子必須和報稅的表上的數是一樣的,可是19年的成本我怎么補,
老師,我公司19年1季度預繳了227元所得稅,匯算清繳年報數據是營業收入619萬,扣除成本費用外,利潤是90萬,彌補以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務局要求查賬,會計打算把19年的年報改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預繳了227元所得稅,匯算清繳年報數據是營業收入619萬,扣除成本費用外,利潤是90萬,彌補以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務局要求查賬,會計打算把19年的年報改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師好,我單位是小規模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農產品種子發票,增值稅依照國家稅務局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現在稅務局要求我改19年的企業所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉入營業外收入科目中,我想我企業都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認這部分營業外收入,謝謝老師
老師您好我問的問題有點復雜,稅務局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點,我們報的個人經營所得是查實征收的,2021年12份月的賬,之前的會計是按暫估的成本費用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發票開回來了,會計就把應付賬款,銷售費用返方向沖銷了,然后按照實際發票入了成本費用,但是這筆成本費用是不是就變成一月份的了,報稅系統上的成本費用也沒有改過來,我現在有點蒙蒙的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
個人獨資企業是查帳征收
你好那你們必須要有合理的發票。 不然你會補稅的哦。? ?你們沒有發票就無法稅前扣除。 會調整補繳納個人經營所得稅的?
那去年已經匯算清繳了,去年的什么辦
你好? ?去年的匯算清繳 你們沒有發票調增處理了嗎??
沒有以前的會計沒有處理,
你好 那你就得去改19年年報。 難怪你稅務局會讓你補發票 。? ?你去年 是沒有發票的 就得去把19年年報改了。 然后調增處理 補稅了??
老師稅務局為什么不給做核定征收,稅務局人說了不給改報表,讓補賬,而且補的賬要和報表符合
?你好? ? 補賬的話也得有發票的。? ?核定征收? ?應該是稅務局覺得你們能自己有財務可以核算清楚收入和成本的。 一般不會給你核定了。都是查賬的??
老師其實有業務,但是以前的會計沒有告訴老板讓開成本發票,現在稅務局比對出來了,說你們都沒有成本票子怎么來的成本,老板說會計也沒有告訴我要成本票子
你好? ?那你們就得調整了。? 那你問下老板那邊 是否可以要求上家補發票給你們。 如果不能你們就得補稅了??
19年的怎么補
你好 找上家給你開。? 看別人會給你補開不 。開的話也是2020年的日期 只要能證明就沒事? ?