你好? ? 是多記賬了還是少記賬了金額 ???
老師,這筆19年12月份的帳記錯了,主營業務成本金額記錯了,我要是現在改這筆分錄該怎么改呢?
老師:19年發貨多算了57655元,記入主營業務收入中,現在查賬發現了。這該怎樣修改啊?修改的分錄怎么寫呢?
老師,去年的已經報年報,今年發現有錯的,錯的是借:現金,貸:主營業務收入,實際借沒有這筆業務,記多了要怎么改?
老師,請問現在發現2022年12月份的會計分錄記錯了,調整在今年還是可以回到12月份的帳修改?謝謝。主營業務成本多記了。
老師,2021年有筆成本記錯了需要調出來,2021年的分錄是:借:主營業務成本,貸:工程施工。這個需要調整應該怎么做分錄呢?謝謝!
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
是多記了金額,進項稅額是正確的,主營業務成本的金額是錯誤的。
你好? 那你就紅沖:借? 應付賬款貸以前年度損益調整? 借??以前年度損益調整 貸未分配利潤??
主營業務成本跟進項稅就不管了對吧?
你好 進項稅是對的就不管。 你就調整應付賬款 和主營業務成本科目即可??