你如果可以反結賬的話,肯定是可以的。
老師,這筆19年12月份的帳記錯了,主營業務成本金額記錯了,我要是現在改這筆分錄該怎么改呢?
請問老師,去年12月收到獎金,被計入到往來款了,計到其他應付款里面,現在發現了,可以調整在今年的12月份的營業外收入里面嗎?
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝