你好,借以前年度損益調整57655,貸應收賬款57655
老師,這筆19年12月份的帳記錯了,主營業務成本金額記錯了,我要是現在改這筆分錄該怎么改呢?
老師:19年發貨多算了57655元,記入主營業務收入中,現在查賬發現了。這該怎樣修改啊?修改的分錄怎么寫呢?
我們公司要申請高新技術企業,在查19年賬的時候發現利潤表中的16年營業收入和增值稅申報不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務所改?
請問2021年匯算清繳結束后,現發現2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業務收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
有這樣一種情況,先充值,后取票。2021年11月的業務,我取回發票3.79元,但是記賬記成379元,那就是相當于,多記了375.21。我現在2022年才發現,我應該怎么修改呢?
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
老師:那么寫就行了嗎?不用再寫其他分錄了嗎?
月末要結轉,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調整