你好 這個不并入工資 是按財產租賃交個稅的? ?
私車公用公司有報銷制度,但是沒有簽訂私車公用協議,員工出差報銷的費用可以所得稅前扣除么?這部分要并入工資薪金么?
公車租用員工的車,簽訂的協議可以不約定租金嗎,就是只根據實際使用的加油費停車費報銷,可以稅前扣除嗎,需要并入員工工資計算個稅嗎
#提問#老師,私車公用未簽訂租車協議,郵費報銷并入工資繳納個稅,這個費用可以稅前扣除嗎?
#提問#老師,公司未簽訂私車租賃協議,但公司制度有規定一公里一元,這樣所報銷的油費可不可以稅前扣除?
老師,和員工簽訂無償私車公用協議,加油費可以報銷和稅前扣除嗎?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
我們沒簽協議
簽協議是按財產租賃交
你好 沒有協義給報銷記福利費? 和工資一起交個稅 可以? 不超過工資總額 14%可以稅前扣除?
我們有財務制度就是1公里1元,這種不需要記福利費吧
直接記油費
你好 是的 這樣記在福利可以?
12月預提13月工資是記預提費用嗎?
和正常計提工資分錄一樣,明細是年終獎就可以
老師這是暫估的,附件怎么做啊
附件用工資表就可以
但是這個13月工資表得明年才能算出來,現在沒有
你可以根據12月的工資先暫估
那可以根據去年的13月工資暫估嗎?
您好,您認為接近哪個數你就參考哪個數暫估
那這個數是暫估的,那要是多提了,明年怎么做賬
您好 多計提的紅沖了
用什么科目
跨年紅沖把損益科目換成以前年度損益調整就可以
我們是房地產企業計提時候還有開發成本,這個紅沖時候怎么處理
有開發成本這個科目,這個紅沖怎么處理
這個原來分路不變,金額負數