你好 原來分錄 紅沖? 后面按發(fā)票入賬 單位記進項
老師,我上個計提了水電費,這個月只付了水費,電費沒付,都沒取得專用發(fā)票呢?支付時要怎么做賬?
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
水電費開的專票,怎么做分錄,當時計提的時候,借管理費用,貸其它應(yīng)付款
計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應(yīng)付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發(fā)票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產(chǎn)負債表起初數(shù)修改,對嗎,老師
老師,非盈利機構(gòu)2024年現(xiàn)金流量表怎么編制?做審計發(fā)現(xiàn)好會計系統(tǒng)倒出來的現(xiàn)金流量表不對
老師,單位有一個不上保險的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100,其他的沒有,我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧?因為他是射箭教練,他的工資我記到主營業(yè)務(wù)成本里,我該不該給他報個稅?按什么報?
老師,是不是只有從公司戶發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費用啊,如果老板私戶發(fā)就不可以做成本或者費用啊
老師,公司只有一個車間,分幾條流水線做產(chǎn)品,那我核算成本分A流水線、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產(chǎn)品去計算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫(yī)療繳納的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療,一年是400塊錢。然后,公司現(xiàn)在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以,我今天就把我的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療停掉了,把我的公司醫(yī)療增員了,但是,我看了一下社保扣費平臺,顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
開的普票部分是不是按發(fā)票金額全部入賬,上面的分錄可不可以不沖紅,直接借其它應(yīng)付款,應(yīng)交稅費,貸現(xiàn)金
發(fā)票,直接貼在原來的憑證后面也可以,那就是不正規(guī)