你好,支付時計入其他應付款,取得發票以后再調整增值稅。 借:其他應付款-水費,貸:銀行存款。
老師,想預提出來下個月的水電費2000,然后是借:管理費用-水電費2000,貸:其他應付款-預提費用。下個月我同事先墊付了這2000水電費,然后公司再報銷給他,這時候怎么沖減這個月預提的水電費
老師,我上個計提了水電費,這個月只付了水費,電費沒付,都沒取得專用發票呢?支付時要怎么做賬?
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
水電費開的專票,怎么做分錄,當時計提的時候,借管理費用,貸其它應付款
每個月計提水電費都沒有開票,,后期開票怎么做賬,沖回來??現在是借:管理費用-水電費 貸:應付賬款
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
調整分錄怎么做?
借:應交稅費-增值稅(進項),貸:管理費用。
可以這樣調整就好
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