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老師,我上個計提了水電費,這個月只付了水費,電費沒付,都沒取得專用發票呢?支付時要怎么做賬?計提時:借:管理費用 貸:其他應付款

2020-10-15 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 16:41

你好,支付時計入其他應付款,取得發票以后再調整增值稅。 借:其他應付款-水費,貸:銀行存款。

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快賬用戶1861 追問 2020-10-15 16:45

調整分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 16:46

借:應交稅費-增值稅(進項),貸:管理費用。

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快賬用戶1861 追問 2020-10-15 16:54

可以這樣調整就好

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齊紅老師 解答 2020-10-15 16:57

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你好,支付時計入其他應付款,取得發票以后再調整增值稅。 借:其他應付款-水費,貸:銀行存款。
2020-10-15
您好,對的。附電費發票單據。
2022-01-04
你好? 1.代收的水電費是不賺取差價。 只是代收代付嗎 ? 代收代付為什么你還去做管理費用 ?? ?
2020-10-28
你好,那你直接借管理費用貸銀行存款,不需要用兩個科目,
2021-07-04
你好!直接計入費用,月底去開發票回來附到記賬憑證后面就可以了。
2020-12-03
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