借:其他應付款-預提費用 貸:應付賬款-水電費 借:應付賬款-水電費 貸:其他應付款-XX(墊付) 借:其他應付款-XX 貸:銀行存款
老師,想預提出來下個月的水電費2000,然后是借:管理費用-水電費2000,貸:其他應付款-預提費用。下個月我同事先墊付了這2000水電費,然后公司再報銷給他,這時候怎么沖減這個月預提的水電費
老師,我上個計提了水電費,這個月只付了水費,電費沒付,都沒取得專用發票呢?支付時要怎么做賬?
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,你好,生產員工宿舍的水電費是由員工自己承擔,然后公司代扣交給物業,我是這樣做分錄的你看下行不行 計提的時候 借其他應收款-代收水電費 貸 其他應付款-物業 然后發工資的時候,就是應付職工薪酬 貸其他應收款-代收水電費 然后付給物業水電費的時候 借其他應付賬款-物業 貸銀行存款。
老師,公司一般是下月初付上月的水電費,9-10月是代賬做的賬務,借:管理費用-水電費,貸:銀存,這兩個月沒有計提水電費,直接這樣做的。11月接過賬務后,付10月的水電費,也是這么做的,但計提了11月的水電費,12月付11月的水電費。請問:1、9-10的要不要再補一下計提費用,2、10月的這筆分錄要不要再更改一下?
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
那這樣,都不過管理費了
都和利潤沒啥關系了
水電費不是該計入管理費用,到時候和利潤有關系嗎?
不是的呀,你本身不是計提過,管理費用的嗎?這個,導致利潤減少的呀
老師你說的是不是水電費先用在交的情況啊
我這個,是順著你的計提管理費用,往下寫的呀。費用計提過了,不能再計提了。所以,剩下的,就是應付賬款等的問題了
必須還得走一下應付賬款嗎?我做的不對嗎
是不是也可以到員工拿著水電費發票來報銷時,我先紅字沖減預提的費用,再做一個借管理費用~水電費2000,貸其他應付款~員工2000也可以?
嗯嗯,紅沖的話,再做,是可以的哦