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老師,駕校買的酒是做業務招待費還是什么費?第二個問題公司名下沒車,員工自己開車加油報銷可以稅前扣除嗎?

2020-12-04 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 12:40

招待用的可以計入業務招待費 可以和員工簽訂租車協議,這樣就可以稅前扣除

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快賬用戶9762 追問 2020-12-04 12:42

和員工簽租車協議那要交租賃費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 12:43

可以約定報銷實際發生的費用的

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快賬用戶9762 追問 2020-12-04 12:54

不是招待用的話放什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 12:56

那要看你做什么用了

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快賬用戶9762 追問 2020-12-04 12:58

簽租車協議,不是說0租賃是無效合同嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:32

沒有啊,不用簽租金,可以按實際走的里程數,按照確定一個標準報銷的

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快賬用戶9762 追問 2020-12-04 14:02

那開發票是開公司的名稱還是員工的?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:14

那要開公司名稱的發票

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招待用的可以計入業務招待費 可以和員工簽訂租車協議,這樣就可以稅前扣除
2020-12-04
對,只要有租車協議和租車發票,就可以稅前扣除。
2021-12-24
這種建議你做。差旅費補貼,然后我??梢远惽翱鄢挥冒l票就行。 不然就是實報實銷,你稅務局認可也能扣。
2023-04-07
同學您好,你好, 是不可以的,要有車或租車才行????
2023-07-10
您好,不可以,不是公司的車
2020-12-30
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