你好 勞務 提成是要交個稅的? 支付時把這個個稅扣下來 代扣代交到稅局 發當事人政策就可以
老師,現在是我現在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產權問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產生了我的個人所得稅,我現在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領部分工資唄。
老師,你好。我遇到一個問題,希望老師能用你的專業幫我解惑。就是我們四個人一起出錢成立一個公司,四個人都一起上班。ab負責電話銷售,cd負責運營和完成訂單。如果ab沒有專業知識,如果電話客戶,遇到問題,也是要cd解答。等ab接單了,去客戶那里交接資料回來,就交給cd做,接下來工作全部都是cd負責。大家的底薪是一樣的。現在就是其中bd合伙人認為大家都是老板,工資一樣,按上班小時計算工資,但是ac覺得應該底薪加提成。因為ac距離公司很遠,本身成立的時候就說好她們上班時間短些,和周末不上班。但是bd家離公司很近,他們都會來公司上班,如果按照上班時間來計算,a覺得不合理,因為公司的訂單幾乎都是她接回來,但是她上班時間比較短,按照大家一樣底薪給,那么她小時數就少了,拿到的錢也會少。我也覺得合理。老師,請問這個情況,怎么樣分配好呢?
老師遇到個麻煩事,我們微信自己平臺賣東西,我們非員工提成,現在是設置扣除個稅后她們可以提出來。問題是我們是不是需要設置,比如12月提的是111-30的提成。。現在是軟件那邊說加這個時間范圍會很麻煩,要加錢,老總又不愿意花錢。就需要我們用稅務知識說服她,可是我不知道怎么說。
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師你聽我說
現在是員工提現的時候,我們需要吧時間范圍設置好,總不能12月報11月的個稅,我們時間沒有設置,那假如員工12.31才提,不是把12.1-31的提成也拿走部分
那我們不是有些稅就扣不到
我現在就是想問你,這個勞務報酬個稅是不是一定要一個月一個月的數據嚴格申報。比如11.1-30,發生提成是900元。就不能讓他把12.1的2000也提走?
因為現在我們系統沒有設置時間范圍,一個月可以提一次錢,只要客人確認收貨了,錢就可以提走。那如果員工12.30才提,不是把11.1-1230的提成錢全部提走了
你好 可以按提走的時間 申報? 提走的是次月申報個稅??
老師您好像沒有聽清楚
比如我現在是12月,我就需要申報11月的個稅對不對,那如果員工把12.30才提錢,他不是把11.1-1230的錢都提走了,那我12月報11月的個稅不是兩個月
就是,老師勞務報酬不是以一個月內取得的收入為一次嗎。如果12月的時候員工把11.1-12.20的錢提走,那不是沒有按月,
11月提成200x如果12.1-12.20的報酬是500元,他提前提走了不是才700。。然后1221-31提成有600,次月提的時候也提了600,那不等于兩個月都不用交稅
而事實上。這個人11月200不用交稅,但是12月有1100啊就需要交啊
你好 不影響全年的? 年末匯算時多退少補?
但是我們單位這樣沒有代扣到有沒有稅務風險
不是說每個月都要代扣
老師老師麻煩幫忙解決下啊一個問題問了一早上了
這邊老板又一直催
如果有稅款沒有代扣代繳的會如果有付款 把這個政策和老板說她交和不交是他的責任,罰款也和你沒有關系,因為你已經做到了告知的義務
老師現在主要我也頭暈了我搞不清這個規則了
勞務報酬企業代扣代繳個人所得稅,不扣的罰款
老師你說我可不可以按此申報,既然一個月只能提一次,那像現在12月才提,我這個月報稅需要申報嗎還是下個月申報
11月份提現的,在12月份申報 11月份提現的,在12月份申報 11月份提現的,在12月份申報 ,12月份提現的,在一月份申 11月份提現的,在12月份申報, 12月份提現的,在一月份申報
老師不是當月申報當月嗎
老師我最后問您一下,,我們是微信商城賣東西,非員工自己推銷分享賣出去的就給他們提成。。您說這樣的關系,按每個月她們提現一次,當月提現下月申報。。這樣到業務這樣的稅務操作是沒有問題的對不對
個人所得稅是以實際所得申報繳納個稅,所以你是提成了,這個才是實際所得,,按照這個金額申報,當月提成再下個月15號之前申報
老師比如說11月發生4000元的所得,個稅是640。然后我12月才提走640元。那我現在這個月要怎么操作
老師說錯了,吳想哭了
個人不提現走,你不給他申報個稅 提現了,下個月申報個稅個人
11月發生4000的所得,個稅是640,員工12月把提成3360提走。
你現在要問啥,是讓我給你寫分錄,還是說報稅報稅已經回復你好幾次了?
只是發生的提成,沒有實際得到手,不用報個稅
不是老師我們現在是這樣的,11月員工假設發生4000勞務報酬,個稅就是640,員工可以直接線上就提走4000-640=3360的錢走,然后是這個月12月她們把提成提走的。我想知道我要怎么操作申報,
人家都沒得著錢。你讓人家先交個稅,人家也不能交