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老師好,7月計提7月,8月發放7月份工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金, 應交稅金-個人所得稅 這里的個人所得稅,是在1到15.號報稅日期內交掉? 老師,次月的所得稅是在 貸:銀行存款

2020-12-04 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 10:36

你好 分錄應該是借管理費用貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬貸銀行 應交稅費

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:38

這個分錄是次月發放的憑證

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:38

不是當月計提是在當月里面的

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:46

不是 第一個是計提的

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:46

個稅計提在工資里面

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:48

就真么說吧,假設現在是7月份, 要做的憑證是計提吧,計提憑證怎么寫,?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:49

借管理費用-工資社保 貸應付職工薪酬-工資社保

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:51

那8月份的時候,是發放7月份工資, 憑證又怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:56

借應付職工薪酬 貸銀行 應交稅費

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:57

這里的個稅是在8月份的1號到15號里面納稅申報吧,然后公賬直接扣款?

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 10:58

這里的個稅是7月份的個稅吧

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齊紅老師 解答 2020-12-04 11:00

你好 是的 七月份的個稅

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 11:02

然后8月份還要計提8月份的工資和社保。 然后再上交8月份的社保?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 11:05

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 11:12

上交社保是不是在智慧社保里面進行參保8月份社保,然后再另外社保系統進行扣款?

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 11:19

這里面進項繳納?

這里面進項繳納?
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齊紅老師 解答 2020-12-04 11:20

這個每個地方不一樣 我這邊在電子稅務局

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 11:28

老師,操作是這樣操作的吧? 然后還要上交個稅,個稅也要交進去了?不是要在9月份發放的時候申報納稅啊?

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 11:30

看這個圖像是8月份也要交掉了?

看這個圖像是8月份也要交掉了?
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齊紅老師 解答 2020-12-04 11:35

個稅在自然人稅收管理系統申報

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 13:20

不是稅務系統里面嗎?

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快賬用戶4287 追問 2020-12-04 13:25

老師,是不是要在智慧社保里面進去操作過的?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:46

金三期這個 現在改了名字 自然人電子稅務局

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你好 分錄應該是借管理費用貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬貸銀行 應交稅費
2020-12-04
同學您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-07-12
下午好! 1.社保和公積金在支付時的帳務處理一船為:單位承擔部分計費用,個人承擔部分計其他應收款 2.發放工資時按工資全額借記應付職工薪酬,貸記扣回的社保和公積金、實際支付銀行存款 3.正常做法就是按你圖片2支付11月工資處理。如果僅按實際支付款借記應付職工薪酬,會出現應會計職工薪酬計提數與實際發放數一直有差額,且社保和公積金對應的其他應收款一直掛帳。
2020-12-16
第三個和第五個重復了
2022-05-03
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2024-03-28
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