計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發放工資的會計分錄 可以這樣計提和發放 計提:借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發放:借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數嗎?比方發放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數嗎?比方發放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
找郭老師在嗎?,在嗎?
采購單上有整套產品的價格,單子上其他匹配一套的產品單價都是零,這樣怎么入庫呢
個人卡借給公戶的款,公戶還給個人 轉款時如何備注
老師你好!個人收到公司向個人借款支付的利息收入,個人已代開了發票給公司,個人自付了個稅,增值稅和附加稅,那么這筆利息收入個稅匯算清繳時還要加上嗎?
郭老師您好,做稅務登記總是提示投資總額和投資方信息中投資金額不同,是哪里有問題呢
請問老師,違約金可以計入商品成本嗎?因為成本燒高,所以不繼續供貨,可以把違約金計入商品成本嗎
請問老師,收入總額包含營業外收入嗎?支出總額包括營業外支出嗎?
老師您好,我現在報銷一些在辦理銀行業務發生的手續費是不是要計入管理費用辦公費這個科目
請問老師,小規模公司五年前沒有抵扣的技術維護費,現在在要交的增值稅里可以抵扣嗎?
老師好,我進廢砊石渣對方說不給開票,這樣怎么入賬?能不能正常做成本