你好,稅率還是6%征收的。小規模3%
老師你好,是不是只要是營業范圍內有提供旅游服務就可以選擇差額計稅而不是專門的旅游公司才可以選擇?
老師你好,旅游業選擇差額征稅,稅率是多少啊?
老師,旅游公司選擇差額征稅這個稅率是5%還是6%
旅游服務選擇差額征稅稅率多少
老師好 小規模旅游企業 差額征稅 稅率是多少
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
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老師,我想問一下就是差額征稅是怎么操作的,是不是比如,我的收入是8000,然后我的成本是6000,我差額征稅就是2000,報稅的時候收入就是2000?
收入填全額,然后扣除的部分填寫在服務及不動產扣除金額那欄
好的謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。
老師還有一個問題,就是旅游業的國外游,這個收入來源地屬于國外嗎?
這個收入應該是國內的,因為是國內旅客在境內支付給你,你帶他們出去旅游。
旅游業可以取得進項發票嗎?差額征稅了
差額征稅的話進項就不能抵扣了。
那就是我們只能開普票,然后的話,別人開給我們也是普票,是這樣嗎?
嗯,是按照這么處理的。