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你好老師,我們房開企業收預收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預交的,申報是在增值稅附表“增值稅預繳稅款表”里面申報的這塊并不關聯主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦

2020-12-04 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 10:53

你好,同學。報稅 系統里面,不會影響你的預交相關稅。 你現在就是將不征稅之前的申請紅字,然后重新開一張就是了的。

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快賬用戶5623 追問 2020-12-04 12:10

以前的是開的預繳的普票,怎么紅沖?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-04 12:17

不征稅票據一樣可沖紅處理的,同學。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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