你好,只要真實的都可以報銷,至于沒有發票或者不合規的發票能不能報銷就要企業自己來規定
老師 我想問一下關于報銷的事情,就是比如差旅費,報銷的時候日期什么的 我怎么才能判斷可以報銷還是不可以報銷呢?
老師,我想問問 關于 差旅報銷,發票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發票金額 大于 實際報銷 金額,比如發票金額900 實際報銷(根據公司差旅報銷標準,不得超過800),那么 月底做進項認證的時候 認證金額900,還有做100對應的進項稅額的進項轉出 是吧?
老師,我想問下,集團公司下面的子公司,報銷的時候,開發票抬頭是集團公司的名字,做賬可不可以?其次報銷差旅費,發票是酒店開的增值稅專用發票,但是名稱寫的餐飲,報銷寫的差旅費行不行?
老師,我們公司就是關于報銷的發票替代問題,比如說出去吃飯,報銷事項是吃飯,那可以用什么發票替代呢?
老師,我想問下差旅費報銷如果給了餐補,如果還有餐費的發票,這個餐費是只能招待費還是可以算差旅費呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
比如10月發生的業務,11月才拿回來票,日期寫的是11月,我直接入到11月就可以了吧
你好,是的,發票入賬到11月
還有比如一張機票應該只有一張意外保險發票吧,但是有4張,我可以一起入賬嗎
你好,那要問清楚情況,如果不是出差本人的,不能記入這個人的出差費用