你好!這個按正規的操作是調增企業所得稅。
請問老師,老板拿公司備用金去買了機器設備,可是沒有發票,9.8萬的,這個怎么入賬 ?是調增企業所得稅還是做為營業外支出?
老師我公司增值稅大于企業所得稅,但是已經找出發票金額是處置固定資產機器設備記入其他業務收入了,稅局要寫說明,這個我應該怎么寫
甘老師我直接把那張調賬的刪除了,不調了可以嗎,太麻煩了,就是賬上有營業外支出,這樣有沒有什么問題?還有老師請問這個申報經營所得申報,怎么填寫?是現在填寫嗎?我們繳的是個人所得稅,不用繳企業所得稅嗎
老師,請問一下,老板剛注冊一個小型微利企業公司,12月份如果要開票470萬的專用發票出去,可是老板這個月什么進項或是成本發票都沒有拿來,這企業所得稅怎么交,是多少的稅率?謝謝
請問老師,老板注冊個體工商戶后購買的機器設備,發票抬頭都是個體工商戶的名稱,現在老板剛剛將個體轉為了(小規模納稅人)企業,原個體工商戶還沒有注銷,那么這些原有設備資產怎么轉入企業賬戶?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那現在怎么入賬呢
你好!現在正常做費用或者固定資產。