你好 12月15號前報稅期認證都可以抵扣?
老師,一般納稅人,10月份開票了專票,但10月沒有進行進項認證,進項發票要到11月份才能收到,10月份是不是就必須要要繳納增值稅了!
老師,我收到一張11月開的進項發票,現在要開始申報11月增值稅了,但是在認證時候沒有11月的發票,這是為什么,是因為對方沒有申報嗎?
老師,我11月底開了發票,但是進項發票沒有認證,怎么辦?是不是要繳稅
老師你好!10月份的進項發票忘記認證,11月8日進行了勾選認證發票,然后11月份的進項發票11月29日勾選但昨天報稅時只顯示了11月29日勾選的沒有顯示11月8日勾選的,我該怎么辦
老師你好,這個月沒有開票,但是有進項發票,進項發票需要怎么處理?要不要認證?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
哦不用當月開票當月認證,只要在征期沒認證就可以是嗎
只要在征期內認證就可以是嗎
你好 是的 申報期認證就可以 你月底就算勾選也不能簽名的?
簽名是什么意思?
你好 確認的意思 有課程可以看一下?
老師,全部勾選點確認以后是不是就完了,沒有其他要操作的了吧
你好,是的,簽名是最后一步你點了 你好,是的,簽名是最后一步,你點了就完成認證了
先認證,再抄報稅清盤是嗎
你好,是的就是這樣你好,是的,就是這樣處理
好的,老師
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