你好 之前分錄是怎么做的?
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開(kāi)了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒(méi)有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師您好請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時(shí)候忘記了又多做了一筆欠付應(yīng)付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應(yīng)付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時(shí)候沒(méi)有把其他應(yīng)付款賬款沖掉,導(dǎo)致今年還掛著呢,請(qǐng)問(wèn)今年該怎么調(diào)整科目?
老師您好!去年會(huì)計(jì)保證金做計(jì)提了,收到錢的時(shí)候沒(méi)沖減,又做了一筆其他應(yīng)付款,用友2020年已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么辦?
我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读耍?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤(rùn)總額里為什么還要加
收到實(shí)收資本繳納印花稅分錄
個(gè)體戶繳納了經(jīng)營(yíng)所得怎么做會(huì)計(jì)分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于機(jī)械,有的時(shí)候機(jī)械租賃費(fèi)里含人工勞務(wù),有的含油料,有的又含勞務(wù)又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機(jī)械費(fèi)里?還是人工里?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局,有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份,也有辦稅員身份,現(xiàn)在想取消財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份,在電子稅務(wù)局可以自行操作的嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)下出具稅審報(bào)告會(huì)降低稅務(wù)機(jī)關(guān)抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購(gòu),采購(gòu)公告上是24年2月7日16點(diǎn),提交響應(yīng)文件,但是評(píng)選組打分日期是24年2月4日,這個(gè)比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現(xiàn)在別人對(duì)公轉(zhuǎn)100萬(wàn)我,怎么樣能少交點(diǎn)稅
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來(lái)的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個(gè)人名字抬頭,可以抵扣嗎?
借事業(yè)支出公用經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 貸現(xiàn)金 年底欠付借事業(yè)支出公用經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
之前分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就可以。。
就是借事業(yè)支出公用經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)嗎
你好 是的可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。