你好? ? 那你這個款付款出去 是誰付款的。 你當時付款肯定掛了科目的。 你去看看? ?怎么掛的? ? 這樣好對沖下才行的?
老師您好請問我們去年有筆錢已經現金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整?
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整? 老師,我執行的是小企業會計準則,沒有以前年度損益調整的科目好像
就是19年我們給一家企業付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應付款賬款沖掉,導致今年還掛著呢,請問今年該怎么調整科目?
我們分公司一直把總公司下撥的錢記入其他應付款,所有花銷的錢記入管理費用,年底把管理費用和其他應付款對沖,有一筆下撥款我應該記入應付帳款的(我們有應付帳款的科目)我給記到其他應付款了,現在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊
當時剩下的10%記的借,業務活動費用 貸,財政撥款收入
應該記,借:其他應付款,貸:財政撥款收入的
?你好? ? ? 那你就紅沖? 之前科目? 你掛? ?借其他應付款 貸非限定性凈資產?
政府財務會計中,沒有非限定性凈資產,可以借其他應付款,貸以前年度盈余調整嘛?
你好? ?是的。? ? 就按這個來調整? ?
以前年度盈余調整,年末有結余,是自己作憑證調整,還是年末結轉的時候系統自己結轉
?你好 正常的話 你們這個是調整分錄? 自己寫 的??
好的!謝謝
沒事的 ;希望能幫到你??