你好 轉到待抵扣里面的 不允許抵扣了
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
老師您好! 留抵進項稅64.65我做分錄 借,應交稅費-待抵扣進項稅額 64.65 貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)64.65 電子稅務局網上有上期留抵稅額,就掛那里,我不做任何操作,是這樣嗎?
你好 是的 是這么做的
老師,請問等年底扎賬時,應交稅費_待抵扣進項稅額需要轉哪里嗎?
你好 轉出未交增值稅里面的
老師您好!我不是很會,請問具體分錄怎么寫?麻煩您教我一下,謝謝了!
借轉出未交增值稅貸待抵扣