您好,發票的話在明年5/31前提供給你們就可以 員工報銷的話,你把費用先計提到今年賬里面,明年支付沒關系的
您好!請教您一下,年底了,請問一下公司很多已付款還未開票,這些是不是必須在年底前要求把發票都開給我們,另外員工差旅費及其他報銷是不是當年發票都在當年支付報銷,如果在次年支付的話,是不是應該入“以前年度損益調整”?
對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票,10萬元一張的,其實是2021年全年的費用,但是對方提前給我們開發票了,錢還沒有付,導致現在發票跨年了,請問我是應該在2021年直接做制造費用,還是應該做以前年度損益調整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時候調增費用呢?如果是匯算的時候發票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時候繼續調增費用?
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經結了,報表啥的都出了,不想再反結賬調整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發票已經開了準備在22年1月份支付,還有些發票還沒開,那請問我這個第四季度的企業所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調整么?那發票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
請問老師,有一項員工報銷費用沒有發票,有收據和支付憑證,公司予以報銷,因稅前不能扣除,在打款的時候扣除了對應的所得稅金額,這個扣款是掛在其他應付里,等匯算清繳時,借其他應付 貸以前年度損益調整么?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
員工報銷的如果在做今年做之前沒有收到報銷單,在明年才收到報銷單,是不是明年支付的時候直接計入以前年度損益調整?
如果你在今年費用計提了那不用 如果今年費用沒計提,那明年要使用以前年度損益調整