你好,掛著其他應(yīng)付款,你可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本
公司平時(shí)一些零星費(fèi)用,餐飲辦公用品都是老板個(gè)人支付的,沒有走公賬,賬上一直掛著其他應(yīng)付款,賬上沒錢再不用還錢的情況下,如果把其他應(yīng)付款核銷了
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師您好,看到老板之前有報(bào)銷貨款,這個(gè)貨款不是直接走公賬的么?如果是因?yàn)橘~上沒錢了,是不是應(yīng)該是先有其他應(yīng)付,然后有錢了再?zèng)_,還是直接報(bào)銷
老師你好!請(qǐng)問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
老師,把老公司賬上的錢轉(zhuǎn)到新賬戶,老的不用了,其他應(yīng)付款老公司一直掛賬嗎,有沒有辦法沖掉呢
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個(gè)應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時(shí)候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價(jià)是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請(qǐng)問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,有這個(gè)提示?怎么解決?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)我讀不懂也不會(huì)做
老師,請(qǐng)問定期定額的個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎
以前會(huì)計(jì)做賬本來就是沒有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報(bào)印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價(jià)款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請(qǐng)問老師這筆賬怎么消呢
請(qǐng)問一下貨物和勞務(wù)可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計(jì)開的普通發(fā)票
轉(zhuǎn)實(shí)收資本,可營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金已經(jīng)達(dá)到了
如果不這樣,那么還錢了
實(shí)收資本可以超過營業(yè)執(zhí)照金額嗎
實(shí)收資本可以超過營業(yè)執(zhí)照金額
那我直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本,還需要辦理更改營業(yè)執(zhí)照金額嗎
你可以轉(zhuǎn)入資本公積
怎么轉(zhuǎn)?分錄怎么做,需要什么附件嗎
借 其他應(yīng)付款 貸 資本公積 需要股東入股協(xié)議