你好,可以把資料給物流公司,給你一個估計的運費
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
零售行業沒有入賬,然后設備的重量臺數,收貨地址都不一樣,該怎么估算每臺機子的運費呢?
某工業企業2021年8月份發生的有關固定資產的業務如下:(1)購入不需安裝的生產設備一臺,價款28000元,增值稅4760元,款933:38項以銀行存款支付;(2)購入需要安裝的生產機器一臺,價款22000元,繳納增值稅3740元,支付安裝費700元,運雜費800元,款項已用銀行存款付記。在安裝過程中,領用材料1000元,發生工資費用650元,該設備已投入使用(3)接受外單位投資轉入的設備一臺,該設備賬面原價為46000元,經方重新評估確認價值為42000元,增值稅4200元。(4)接受某公司捐贈汽車一輛,無附帶單據,按重置價格估價為88000,增值稅8800元,在捐贈中發生費用支出1200元,以銀行存款支付(5)在財產清查中發現沒有入賬的設備一臺,其重置完全價格為20000,估計折舊數為6000元。Q0DOD120006)一臺設備試用期滿,不能繼續使用,進行報廢清理,該設備原價為50000元,已計提折舊48000元,取得的殘斜變價收入為1000元,支付清理費用為2000元。要求:編制上述有關業務的會計分錄。
(3)計界該企業應納的增值稅業(4)對上述業務進行會計處理4.某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售空調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開具了普通發票,因庫存缺貨當月未能向客戶交貨。4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設備(賬面原價130000元,已提折舊30000元),以113000元的價格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價售出。(5)購進某品牌空調200臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格420000元,已通認證,貨款已支付;另支付運輸費10900元,并取得運輸企業開具的專用發票。(6)購進電冰箱150臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格300000元,已通過認證,因資金周轉困難只支付廠商70
機器設備銷售公司年初簽了一份80萬的銷售合同,客戶是一個教育集團,3月份收到20%的預收款并開出相應金額的銷售發票(數量都是零點幾臺的),現在貨物已全部交付給教育集團了, 但客戶卻說由于資金不足, 剩余的80%的貨款由客戶對接的學校和教育機構支付, 并就剩余的80%的貨款與支付貨款的學校和教育機構重新簽定購貨合同, 剩余的80%銷售發票也開給支付貨款的學校和教育機構,這樣子可以嗎?我怎么感覺像債務重組呢?
為什么個體工商戶增值稅起征點是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調整做了后,導致25年凈利潤不等于25年資產負債表上的未分配利潤期初—期末。報表就讓系統自動生成,不用手動改嗎?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業所得稅 所得稅是多少 怎么計算
老師,這個電子稅務局這邊這個管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務局上面
老師您好,我發現自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規模,登進電子稅務登發現,前幾年好多季度的報表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個季度的數據都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業所得稅,老師,請問這種企業我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫時候單價低了 現在實際收到票 了 但是我的原料已經用完了 就產生了結存金額 這個應該怎么辦呀
食品生產企業需要計算產品的標準成本,需要收集哪些數據?
小規模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發放了其中的一部分,但是12月份賬務里沒有計提,該怎么辦啊