你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額超了100萬(wàn),不會(huì)怎么樣,正常申報(bào)納稅就是了?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)專票,季度開(kāi)票金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),這樣子繳納增值稅么?
老師,小規(guī)模納稅人按1%開(kāi)票,金額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
開(kāi)票金額超了100萬(wàn)會(huì)怎么樣 小規(guī)模納稅人
怎樣理解小規(guī)模納稅人開(kāi)票金額超過(guò)500萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人
老師,小規(guī)模納稅人,今年前三季度未開(kāi)票,第四季開(kāi)了100萬(wàn)的票,季度超45萬(wàn)了,年沒(méi)超120萬(wàn),怎么交稅?
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒(méi)有以前年度損益的科目,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo) 上個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)各占了一百多萬(wàn) 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)一起嗎 還是只算外銷(xiāo)的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問(wèn)軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒(méi)有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒(méi)有價(jià)稅分離,沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度沒(méi)有繳稅,就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
不是所得稅10%嗎
你好,所得稅的小型微利企業(yè)是按應(yīng)納稅所得額計(jì)算,而不是按收入來(lái)計(jì)算啊?
應(yīng)納稅所得額怎么算
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
就是我賺的錢(qián)超了100萬(wàn)對(duì)不對(duì)
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 這個(gè)是稅法上面的概念,而不是會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)