您好 請問有員工到單位報銷了嗎
老師,我們是一般納稅人,在增值稅發票綜合服務平臺,勾選發票,點查詢,是不是只看到收到的專用發票?
老師,我們是一般納稅人,10月份別人給我們開的專票,但是我們沒收到咋辦,綜合服務平臺又能查到這張票,是住宿酒店開的專票
老師,你好,請問一下我之前收到了一張電子專票,是在發票綜合服務平臺里看到的,但是我在查驗平臺查的時候又顯示不一致是怎么回事?這張發票我們也沒看到
增值稅發票綜合服務平臺 顯示本月您取得一張增值稅紅字發票,這個是專票還是普票,我們怎么查?是別人給我們開的票,還是我給別人開的票
我們公司電子稅務局里面查到有一張別人開給我們的住宿專票,但是我們沒有收到這張票,應該怎么處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有,10月也沒申報進項
那可以暫時放在平臺不處理
那會不會形成滯留票,那他12月份在報的話,賬務我怎么處理了,
現在沒有勾選期限了 不會的
那,到時員工來報的時候我填12月份發生的業務還是更正到10月份去了?
到時員工來報的時候我填12月份發生的業務
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問