之前的有費(fèi)用發(fā)票銀行流水嗎?有接發(fā)票和銀行流水補(bǔ),但沒(méi)有就沒(méi)法做了。
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái),將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫(xiě)分錄?(沒(méi)有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái),將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫(xiě)分錄?(沒(méi)有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒(méi)有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_(kāi)發(fā)一直沒(méi)開(kāi)發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過(guò)來(lái),將法人和營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫(xiě)分錄?(沒(méi)有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師好!我們房地產(chǎn)公司是2001年成立的,成立至今一直搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),可一直開(kāi)發(fā)不起來(lái),直到2020年4月份現(xiàn)在花5000萬(wàn)從公司原法人手里買斷股權(quán)接手管理,可之前2018-2019兩年的費(fèi)用是老板的費(fèi)用支出,之一直沒(méi)有做賬,而我是9月份才接手做賬,請(qǐng)問(wèn)一下2018-2019年的這些費(fèi)用要不要做?如果做的話,怎么寫(xiě)分錄好?
老師好!我們公司是搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),公司之前一直沒(méi)有做賬,我是今年9月接手,請(qǐng)問(wèn)一下公司2014-2019年的房租、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)在2019年和2020年才繳,這些費(fèi)用計(jì)入什么科目?怎么來(lái)編分錄?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過(guò)制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來(lái)的記賬方式是將零部件及外購(gòu)的商品直接從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒(méi)有經(jīng)過(guò)制造費(fèi)用這個(gè)科目
來(lái)個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬(wàn)元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬(wàn), 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬(wàn)。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬(wàn), 分錄是:借方:銀行存款6.1萬(wàn),借方:管理費(fèi)用-6.1萬(wàn) 。 分錄這樣有無(wú)錯(cuò)。
請(qǐng)問(wèn)一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問(wèn)可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫(xiě)了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
我是以營(yíng)業(yè)登記日期4月份來(lái)建賬的,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)在4月份里嗎?問(wèn)下費(fèi)用(房租費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等)計(jì)入什么科目好?都已經(jīng)跨年度了,怎么寫(xiě)分錄好?
這些費(fèi)用要謹(jǐn)慎入賬,最好以公司賬支付且費(fèi)用與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)并取得合法合規(guī)的發(fā)票前提下記以前年度損益調(diào)整