同學你好,真實的賬是多少就結轉多少,稅務賬可以按稅負倒擠銷售成本
為什么會計說有家一般納稅人特殊,結轉成本不是按購入原材料成本結轉而是要看稅負,到底怎么算?比如9月主營業務收入累計10249767.04,稅金及附加16123.08,銷售費用178435.53,管理費用1247820.44,財務費用36637.43,利潤總額是123195.21,怎樣倒退出結轉成本也就是主營業務成本8647555.35。這里面哪些已知然后怎樣推算?
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產品也做出來銷售了,但是采購的發票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產品銷售后 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師您好,我是剛畢業接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數點寫錯,導致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業務成本4710610.06=主營業務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結轉的庫存商品3379295,上月結余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業務成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產成品單價,主營業務成本是根據:營業利潤=營業收入-營業成本-營業稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用,倒擠出來的。所以我想主營業務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應該沖銷這個數值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
涪陵天宇實業有限責任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所得稅稅率25%。2017年9月發生下列經濟業務,請根據業務,寫出會計分錄。17公司出售L型鋼材20噸,作價6000元/噸,稅額19200元,L型鋼材已經發出,結算其成本90000元;款項均通過中國工商銀行收訖。18結轉損益類收入賬戶的余額,請結轉主營業務收入和其他業務收入,其中對外投資收益20000元,營業外收入5000元。19結轉損益類費用賬戶的余額,主營業務成本245519元、其他業務成本120000元,其中銷售費用8000元,稅金及附加9384元,管理費用34500元,財務費用2000元,營業外支出60000元。20結轉損益類費用賬戶的余額,主營業務成本245519元、其他業務成本120000元,其中銷售費用8000元,稅金及附加9384元,管理費用34500元,財務費用2000元,營業外支出60000元。21.按本期實現的利潤總額的25%計算并結轉應交所得稅(結合18和20題計算.22.結轉本年利潤進行利潤分配。23.按全年凈利潤的10%提取盈余公積。24.經股東大會批準利潤的5%作為任盈余公積金。
老師你好,我們是建筑行業,準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發票109萬元,完成產值200萬元,收到成本發票80萬,實際發生應該有150萬左右,那么我開具發票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業務收入200萬元 收到成本發票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產負債表里數據資產和負債+所有者權益不平衡怎么調呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數是取財務報表里的本年累計數。那上期金額數是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產的土地跟房產,對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
稅務賬怎么倒擠有沒有明確點的公式
銷售成本=營業收入減稅金及附加減三項費用減利潤總額