你好 你們是購買方的嗎
今年9月份,我公司到稅務局代開一張2018年的辦公室租金專用發票,今年怎么做帳呢
今年9月份,我公司到稅務局代開一張2018年的辦公室租金專用發票 以前做賬的時候已經入過管理費用了 今年不知道怎么做了
公司上年10月末成立,到今天3月了,還沒有去稅務局代開租金發票,事務所馬上準備搞匯算清繳了,怎么處理呢?如果今年開的租金發票備注寫著上年所屬期我是不是今年不能用了?代理記賬公司也沒計提租金的費用。我要怎么做呢?
您好老師,收到房租發票已按票面金額入賬,貸方掛了應付賬款,付款時候又做賬一筆管理費用 貸方銀行,等于管理費用多計提了(這是22年12月份的事)匯算清繳已過,今年11月份怎么入賬調整?
公司租了一層辦公樓,租期是一年從今年4月到明年4月,交了一年的租金,全額已開發票。請問老師,賬務處理我把今年所屬期的租金確認認為管理費用,在明年所屬期的部分確認為預付賬款,到了明年,在結轉到管理費用。可以這樣處理嗎?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務費發票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經證預繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規嗎
如果凈資產是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
是購買方的
之前價稅合計做的是嗎 已經抵扣了所得稅的嗎
不是價稅入費用,還沒抵扣
你之前的管理費用按不含稅的金額做的? 做了所得稅抵扣嗎
按不含稅的金額做的 沒有抵扣
現在借進項貸應付賬款就可以。
嗯,還要以前年度損益調整嗎
你好,這個不用涉及以前年度損益調整,它不涉及損益類科目。