你好,一般不用處理的,不過也有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目中
我想咨詢下老師月末增值稅進項和銷項賬務(wù)需要做什么處理
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,我想咨詢個問題,月末需不需要把進項與銷項結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目”
增值稅的賬務(wù)處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
老師,想咨詢,預(yù)交9000>銷項-進項=7000 這個分錄,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,有關(guān)于醫(yī)院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業(yè)費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產(chǎn)量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用
老師,工商年報怎么改密碼,去年我打電話改了,怎么今年又登不上了
老師,現(xiàn)金虧損500多萬,但是他的那個呃注冊資金才100多萬,我怎么調(diào)賬?能把這個虧損的500多萬現(xiàn)金給調(diào)平
個人獨資,沒有稅務(wù)登記,注銷,如何打印清稅證明
老師,而且那個開差額發(fā)票開票系統(tǒng)同一張發(fā)票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開全額發(fā)票的時候除了扣除分包款,取得的油料發(fā)票還有材料發(fā)票都可以扣除嗎
老師,一個難題請教一下,總機構(gòu)競標得 a 項目,然后總機構(gòu)把 a 項目給他的分支機構(gòu)去做。這個項目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費發(fā)票又開具給了總機構(gòu),但實際使用的還是分支機構(gòu)用的, 那這個房租發(fā)票可以作為分支機構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構(gòu)的費用嗎
老師,一個難題請教一下,總機構(gòu)競標得 a 項目,然后總機構(gòu)把 a 項目給他的分支機構(gòu)去做。這個項目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費發(fā)票又開具給了總機構(gòu),但實際使用的還是分支機構(gòu)用的, 那這個房租發(fā)票可以作為分支機構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構(gòu)的費用嗎
那種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)了,冉老師,分錄怎么寫了?
你好,一般是根據(jù)企業(yè)習(xí)慣,有的企業(yè)不結(jié)轉(zhuǎn),有的企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的話,分錄如下 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅