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A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計(jì)收入800 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款300 000元,增值稅39000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅40 000元。要求計(jì)算: (1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額

2020-11-28 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-28 14:37

(1)銷項(xiàng)稅額是:800000*13%=104000萬元; (2)進(jìn)項(xiàng)稅額是:39000%2B40000=79000元; (3)應(yīng)納增值稅稅額是:104000-79000=25000元

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(1)銷項(xiàng)稅額是:800000*13%=104000萬元; (2)進(jìn)項(xiàng)稅額是:39000%2B40000=79000元; (3)應(yīng)納增值稅稅額是:104000-79000=25000元
2020-11-28
你好 (1)銷項(xiàng)稅額=1000 000*13% (2)進(jìn)項(xiàng)稅額=52 000%2B46800%2B1200 (3)應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=1000 000*13%—(52 000%2B46800%2B1200)
2020-12-28
您好 (1)銷項(xiàng)稅額1000000*0.13=130000 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額65000%2B46800%2B1200*0.09=111908 (3)應(yīng)納增值稅稅額 130000-111908=18092
2022-05-08
你好 (1)銷項(xiàng)稅額=1000000元*13%=130000元 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額=65000%2B46800%2B1200 (3)應(yīng)納增值稅稅額=130000—(65000%2B46800%2B1200)
2022-05-08
進(jìn)口原材料的應(yīng)納增值稅稅額=110*16% 允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=110*16%加8*9% 國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額=200*16%-允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-04-08
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