你好! 業(yè)務(wù)1,記入銷(xiāo)售費(fèi)用…廣告宣傳費(fèi) 可以稅前扣除的(扣除限額=收入×15%) 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的
1、公司買(mǎi)的飲料、食品用于活動(dòng)該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 2、公司購(gòu)入了一臺(tái)洗衣機(jī)用于洗公司的窗簾布該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 我司是一般納稅人貿(mào)易公司,以上拿到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購(gòu)買(mǎi)了團(tuán)體意外險(xiǎn),并且取得了保險(xiǎn)公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為26000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額360元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷(xiāo)項(xiàng)稅B可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅C不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅D進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出E簡(jiǎn)易計(jì)稅;(2)金額為()元2.購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷(xiāo)項(xiàng)稅B可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅C不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅D進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出E簡(jiǎn)易計(jì)稅;(2)金額為()元3.銷(xiāo)售M型洗衣機(jī)1000臺(tái),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)4000元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)293800元、包裝物租金103960元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷(xiāo)項(xiàng)稅B可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅C不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅D進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出E簡(jiǎn)易計(jì)稅;(2)金額為()元4.開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,采取以舊換新方式銷(xiāo)售M型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)含稅作價(jià)180.8元/臺(tái)。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷(xiāo)項(xiàng)稅B可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅C不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅D進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出E簡(jiǎn)易計(jì)
我們是共享電動(dòng)車(chē)運(yùn)營(yíng)商,平時(shí)通過(guò)勞務(wù)派遣公司雇用了一批場(chǎng)外巡查人員,請(qǐng)問(wèn)公司為這批人員購(gòu)買(mǎi)了商業(yè)意外保險(xiǎn),應(yīng)該計(jì)入什么科目?這筆費(fèi)用可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,到杭州培訓(xùn)學(xué)習(xí),有個(gè)人不是公司員工,也不是外聘的人,跟著一起去學(xué)習(xí)了,公司跟他沒(méi)有任何關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)給他報(bào)銷(xiāo)一下機(jī)票交通費(fèi),這個(gè)費(fèi)用可以報(bào)銷(xiāo)嗎?記入管理費(fèi)用下的什么科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
業(yè)務(wù)2 可以直接記入管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 可以稅前扣除的 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的
業(yè)務(wù)1:是平時(shí)公司員工聯(lián)系感情的活動(dòng),不是銷(xiāo)售活動(dòng),可以出廣告費(fèi)嗎?
那就記入管理費(fèi)用…福利費(fèi)