你好,第一個是的無票收入,也得做銷項 第二個是的這么做的。 第三個是對的。 對的
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
我們租賃收入,8月確認一筆未開票收入是跨年的,沒有開具發票,9月開具了,因為發現是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分攤確認收入,這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負數,稅額為為負數,1這樣有沒有關系嗎? 2正確的應該怎么填 3賬務處理有沒有問題
1.9月賬上已確認收入但未開票,賬務上必須計算提銷項稅么? 2.9月納稅申報表未開票欄填銷售額和銷項稅,11月才開票,11月申報在附表未開票欄填負數銷售額和銷項稅沖掉么? 3.11月賬務還要做2筆分錄么?一是9月未開票確認收入的紅字分錄,二是11月開票確認收入的藍字分錄。 請問以上操作對么?
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
老師請問,12月份做賬做了一部分未開票的收入,分錄確認了收入和銷項稅額,1月份做賬是把這部分收入沖銷掉嗎,確認的銷項稅額不用管了對吧,只要沖銷掉主營業務收入就可以嗎?
老師,小規模納稅人普票正常稅點3個點,開票現在都是1個點,銷售做賬計提應交稅費按1個點提的,現在把應交稅費轉轉營業外收入,按一個點轉還是3個點轉,
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
工會支出,會員產生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
老師!假如有一百萬的庫存商品一直沒有銷售出去,注銷公司的時候這一百萬庫存該怎么處理呢?要交稅啥的不?
員工因為受傷,公司支付的慰問費計入什么
老師,如果租房面積433平米,然后總金額62500元,那單價就是倒計100多是吧?
老師,我們遭到員工投訴說2月少發他工資,他每個月工資3000,2月份因為過年休息實際應發2400,他覺得少發他600,但是不巧這個月個人所得稅申報是按照3000給他申報的,這種情況應該怎么辦呢,是給他更正之前的申報嗎,前提是他已經提出勞動仲裁了,個稅截圖也已經申報到法院了,這種情況怎么辦呢
老師你好:我有個戶之前是定期定額,后來變為查證征收,我在稅務系統里怎么能查到什么時間變為查證征收的
老師,物業公司在賬務處理上有什么特點?應該不復雜吧
老師,您好,外地的建筑服務業務結束了,是不是財務上還得辦個什么業務