你好 可以來(lái)普票的
公司購(gòu)入電腦,假如我知道是用于發(fā)放給員工,我可以讓對(duì)方開普票,不開專票嗎,然后就不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,這樣就不用再做一步進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
我們是運(yùn)輸公司,給對(duì)方運(yùn)輸玻璃有損毀,對(duì)方讓開具含損毀的發(fā)票金額,但是同時(shí)對(duì)方開的是玻璃購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣?對(duì)方是不是應(yīng)該就開一張破損收款收據(jù)給我,不用開增值稅發(fā)票?還有這張票如果不能抵扣稅金,我如何做分錄處理這張進(jìn)項(xiàng)票,能不能做所得稅扣除
你好老師,我想知道收了增值稅專票用于非應(yīng)稅項(xiàng)目做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和直接收普通發(fā)票區(qū)別在哪里呢,就電費(fèi)發(fā)票而言,如果不能抵扣,是不是還不如直接要普票入的費(fèi)用多?
老師你好。我公司開出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對(duì)方開,請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎