你好!一般納稅人預交2%,小規模按1%繳納。 一般納稅人回來后按進銷差額減去預交的金額補交。小規模不用交了。
老師,我們公司有兩個不同法人的一般納稅人公司和小規模納稅人公司,想用小規模的那個公司開勞務專票給一般納稅人公司,但是這個是異地項目需要預交,預交增值稅稅率是多少?
.建筑公司一般納稅人和小規模納稅人異地如何交增值稅?預征率是多少?回機構所在地又怎么交增值稅?謝謝。
老師,我們是小規模納稅人,在異地跟甲方(一般納稅人)簽署建筑施工合同,我方需要在甲方機構所在地預交增值稅嗎
小規模建筑公司在外地施工,怎么辦理外管證,辦理以后增值稅跟企業所得稅是如何個交稅流程,在本地又是怎么個申報流程,謝謝。
建筑行業小規模納稅人和一般納稅人(一般計稅)在回機構所在地申報增值稅的時候都要填寫附表三嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師,第3個問題,小規模異地,在建筑所在地交了一個點的增值稅,回到機構所在地還需要再申報一次嗎?還是只用在機構所在地交一個點的增值稅就可以了?機構所在地什么事情都不用做了?
你好!你一共有幾個問題?老師回答問題是按個數算績效,你一直追問的話,老師都只算回答了一個問題而已。 需要申報,但是不用再交。
多打了幾個字,就是你這個問題的追問
你好!你回來是要正常申報的,只是預交的稅可以抵減