您好 抵扣聯并未蓋章,這樣的發票不可以收
公司收到一張增值稅專用發票,開票信息無誤,但規格型號,單位,數量,單價均為空白,且抵扣聯并未蓋章,這樣的發票可以收嗎?
老師,我這里有一張4月份由稅務局代開的深圳增值稅專用發票,服務名稱是美的空調及安裝材料費,是深圳某某制冷設備有限公司請稅務局代開。稅率為1%。合規嗎?如果不合規,稅率應該是多少呢?還有他的發票章蓋的也不規范,抵扣聯蓋到金額那里了。發票聯蓋了兩個(一個不清晰,加蓋了一個)。現在是網上認證抵扣,這樣蓋了可以嗎?
6.甲航空公司為增值稅一般納稅人,2012年1月份購入一架飛機,不含稅價格總計40000000元(含發動機),發動機當時的不含稅價格為2000000元。甲航空公司未將發動機單獨作為一項固定資產進行核算。2020年1月,甲航空公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,甲航空公司決定更換一部性能更為先進的發動機。購買新發動機的不含稅價格為4000000元,同時取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額520000元。另支付安裝費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費1000元,增值稅稅額90元。假設飛機的年折舊率為5%,不考慮預計凈殘值的影響,替換下的老發動機報廢且無殘值收入。甲航空公司取得的增值稅專用發票2020年1月符合抵扣規定。要求:對甲航空公司上述業務進行賬務處理。名象
(1)外購電動機一批,取得的通過稅務機關認證的防偽增值稅專用發票上注明 買價40萬元; (2)向本市某大型家電市場發售A型號洗衣機100臺,出廠單價2000元(含 稅價)。因該公司購貨量大,按合同約定給予了5%的商業折扣,折扣與銷售額 開具在同一張發票上。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人; (3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發票上注明價款2萬元,專用發 票暫未認證; (4)采取分期收款方式向某家電市場按照出廠價格銷售A型號洗衣機300臺, 合同約定本月收款一半,但款項至月末尚未收到; (5)進口大型檢測設備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為:1美元=6.83元人 民幣,關稅稅率為:10%; (6)向外市一新落成的乙商場按出廠價銷售A型號洗衣機80臺。由本企業車 隊運送取得運輸費收入10000元,裝卸費2000元,均開具增值稅專用發票。 另,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發票注明汽油價1 000元,并通過稅務機關的認證; (7)無償提供給本企業招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產成本1200 元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機40臺(稅務機關核定售價偏低); (8)采取以物易物方式向丙廠(小規模納稅人)提供A型號洗衣機20臺,丙 廠向本企業提供等價的B配件4000件。雙方開出的均是普通發票。(注:洗衣 機的型號、品質、價格等均完全一致。) (9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為8萬元,該批材料 進項稅已抵扣。 要求:根據上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:元(保留兩位數): (1)計算當月該企業發生的銷項稅額; (2)計算當月該企業進口業務應納增值稅; (3)計算當月該企業可抵扣的進項稅額; (4)計算當月該企業內銷業務應納增值稅稅額。
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產品800件,價目表中標明不含稅售價為650元/件,因購買數量較大給予10%的商業折扣,折扣額與銷售額在同一張發票上注明,貨款尚未收到。由于產品質量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務處理時,對方單位應將該發票聯和稅款抵扣聯主動退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發票,會計處理為: 借:應收賬款 423 072 貸:主營業務收入 374 400 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 48 672 老師這個主營業務收入374400是怎么計算的呢?
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
老師您好,這樣的發票如果收了會對我們單位有什么影響嗎?
不能抵扣進項稅額啊
可是我們勾選抵扣的時候 可以勾選這張額
因為我們的開票信息并沒錯額
可以勾選 因為信息上傳了 但是發票不合規