您好!是的。就是這樣操作。
老師您好!我公司建筑企業,甲供材項目。我應該在施工所在地預交3%的增值稅吧?在機構所以地只申報,不再交稅了。對吧?
老師,我們是建筑施工企業,我們在項目所在地預繳時,城建稅是按照5%交的,那回公司所在地申報時城建稅是按照5%還是7%交呢
請問老師,我第一次申報建筑業的稅,我公司在異地預繳了增值稅9萬,現在機構地匯總后應交增值稅是7萬,扣除預繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應該按7萬來計算,申報時再把預交的附加稅分別填到表五呢?
老師,建筑業,,營改增前的項目,在施工全額代開了發票并且全額交稅了,并且在施工地申報了。沒有在機構所在地申報收入。造成之前的一筆預收款,無法平賬了。該如何稅務處理呢?
老師,請問我們10月份有個裝修的項目收了預收款,是屬于異地施工,當時沒有在施工地預交增值稅,全部在公司所在地交了稅了,這個是不是得進行更正申報,然后在申報地進行退稅?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
那我異地交的0.2%的所得稅和增值稅分錄應該怎么做呢?
你好!借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業所得稅 然后借應交稅費——應交企業所得稅 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款等