同學你好 計入無形資產就行了
老師,你好,我們是一家房屋租賃企業(yè)。有一家公司跟我們簽合同,然后沒有到期,他就退場了。然后有幾萬塊錢的違約金。我們開出的是租金的發(fā)票。這個我應該怎么做賬,計入哪個科目。是計入主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入。謝謝老師。
老師,你好,公司偶爾會后面軟件系統(tǒng)用于項目上,金額十幾萬的,應該計入哪個科目比較好,謝謝
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
老師好,請問一下,公司購買軟件是應該計入無形資產還是庫存商品呀?這個軟件在公司做的產品里面會放入相應的軟件形成完整的產成品后再賣出去的,所以購入時應該計入哪個科目呀?麻煩老師指點,謝謝!
老師,我公司是工程單位,想開立一個賬戶專門撥出來一筆錢用于未來可能發(fā)生的意外保險賠償等(留存一筆錢專項用于工程中可能發(fā)生的意外),這個賬戶用什么科目比較好,金額會比較大,上百萬,謝謝老師
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業(yè)小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規(guī)模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區(qū),但是公司以公司名義在天津市B區(qū)購買了一套房產,是不是需要去天津市B區(qū)所屬稅務局做跨區(qū)稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
那分多少年攤銷呢?
無形資產的攤銷就是十年的
老師,你好,公司偶爾會購買軟件系統(tǒng)用于項目上,金額每次都是十幾萬的,應該計入哪個科目比較好,謝謝
字打錯了,不好意思,老師
老師,你好,我之前一直入賬入到待攤費用了,攤銷到管理費用了,怎么辦呢
同學你好 沒事,這個科目也可以的
好的,謝謝老師的詳細解答
滿意請給五星好評,謝謝
老師,還請教一下,是入待攤費用還是長期待攤費用呢,分幾年比較合適呢,如果我是待攤的
現在都是長期待攤費用,沒有待攤費用了。不低于三年攤銷的
好的,謝謝,老師,好評
嗯嗯,謝謝你哦,點理解結束然后五星好評哦,謝謝