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老師,我有個問題,就是勞務報酬每個月我們請顧問是給他稅后15000元的,現在要交個稅,請問是換算成稅前收入給他申報勞務報酬所得收入嗎?計算公式是怎樣的?而且我們前幾個月都沒有給他申報個稅,可以直接12月份把之前累計的還沒申報的那些一次性填在12月份上去嗎?

2020-11-26 11:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 11:51

你好,同學。 你就億設稅前 A-A*(1-20%)*20%=15000,求出A,就是稅前的 要的,要一起申報進去 的。

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你好,同學。 你就億設稅前 A-A*(1-20%)*20%=15000,求出A,就是稅前的 要的,要一起申報進去 的。
2020-11-26
你好同學,這種情況呀,如果說哈,他給咱們發票了,而且發票的備注欄沒寫代扣代繳的話,我們直接拿著發票做賬了,也不用給他申報個人所得稅了,因為這種情況讓他自己來申報個人所得稅就可以了。如果說有寫代扣代繳的話,咱一塊兒來申報就行,不用分次,的。
2022-11-24
同學,你好,可以的,按工資申報。
2020-12-01
你好,只要是今年的話可以的,不需要交個稅,累計扣除費用也是好幾個月的。
2021-07-12
你好1.? 先按月? 預交工資薪金個稅的; 2. 然后次年匯算; 就是? ? ? 個稅? =【(15000%2B66000)-5000*12】 *3% - 之前預交的稅費? ? ? 在看你金額; 是否 補稅和退稅? ?
2022-11-03
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