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Q

甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13% 2019年甲公司發生的銷售業務資料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品共計100件,單位售價為10萬元,單位成本為8萬元,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。協議約定,如果乙公司于5月1日支付貨款,在2019年6月30之前有權退回商品。商品已經發出,5月1日收到貨款。甲公司根據過去的經驗,估計該批商品退貨率為10%(10件)。 (2)4月30日前發生銷售退回5件,商品已經入庫,款項已經支付,并已取得紅字增值稅專用發票。 要求: 根據上述資料,編制甲公司2019年與該銷售業務相關的會計分錄。

2020-11-25 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 19:59

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齊紅老師 解答 2020-11-25 20:03

你好,需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2020-11-25 20:09

借:應收賬款????????????? 11300000 貸:主營業務收入??????????? 9000000 預計負債——應付退貨款????????? 1000000? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)?? 1300000 ? 借:主營業務成本???????????? 7200000 應收退貨成本????????????? 800000 貸:庫存商品????????????? 8000000 ? 借:預計負債——應付退貨款????????? 1000000? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)?? 1300000 貸:主營業務收入?????????? 500000 貸:應收賬款??????????? 650000

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快賬用戶8765 追問 2020-11-25 21:12

老師好,請問第二問是哪一個

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齊紅老師 解答 2020-11-26 07:28

你好,第二問是預計負債那個

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2020-11-25
老師這題怎么做?
2022-05-12
你好,學員,具體哪里不清楚的
2022-11-16
2x21年3月1日 借:銀行存款1130 貸:主營業務收入920 預計負債80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)130
2021-11-28
你好,是先計入應收退貨成本里,然后再結轉到主營業務成本
2020-08-23
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