你好,這個費用記管理費用—業(yè)務(wù)招待費。
老師,購進貨物用于個人消費具體指什么。例如:酒店行業(yè),繳納給物業(yè)公司的停車費的專用發(fā)票可以抵扣嗎,用途是給住酒店的客人免停車費。
老師,您好!我們物業(yè)公司給預(yù)繳物業(yè)費的業(yè)主送油,購買油的費用應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,物業(yè)公司為業(yè)主提前繳納物業(yè)費而購進的米面油送給客戶,這個費用怎么記賬呢?
物業(yè)公司準備搞活動業(yè)主交一年物業(yè)費送米油或超市的購物卡,米油和購物卡如果開增值稅專用發(fā)票可以做進項稅額抵扣不?超市購物卡開發(fā)票只能開儲值卡,這個開過來怎么做帳呢?業(yè)主交物業(yè)費時贈送米油、購物卡時要不要視同銷售交增值稅?
老師老師,您好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,因為沒交房之前,開發(fā)商這邊工程部實驗每間房子漏水問題,用了部分業(yè)主的時候水,但因為每個水表都已落戶到業(yè)主名下,用的水費業(yè)主先行承擔(dān),之后物業(yè)公司再付給業(yè)主,這個費用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的,請問這個水費物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬,付給供應(yīng)商的這個錢又該怎么做賬
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
不能計入福利費是嗎
給客戶的,不是給員工自己的,不能計入福利哦