物業(yè)公司做代收代付的,然后開發(fā)商做費(fèi)用,只不過沒有發(fā)票不能稅前扣除
你好老師,我想問一下,我們是一個(gè)小規(guī)模的公司,主營(yíng)是水利工程,現(xiàn)在又兼營(yíng)物業(yè)管理這一塊,代收水電費(fèi),燃?xì)赓M(fèi),而且還用我們公司的名義開出去了發(fā)票,也有收的居民的錢沒有開發(fā)票的,后期要把這個(gè)一些錢再付給水廠和電廠,但是我們收到的這些錢也開出去發(fā)票了,這個(gè)我們需要怎么做賬務(wù)處理,還有報(bào)稅是怎么報(bào)的?就是物業(yè)這塊有沒有減免稅?
老師老師,您好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆]交房之前,開發(fā)商這邊工程部實(shí)驗(yàn)每間房子漏水問題,用了部分業(yè)主的時(shí)候水,但因?yàn)槊總€(gè)水表都已落戶到業(yè)主名下,用的水費(fèi)業(yè)主先行承擔(dān),之后物業(yè)公司再付給業(yè)主,這個(gè)費(fèi)用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的,請(qǐng)問這個(gè)水費(fèi)物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬,付給供應(yīng)商的這個(gè)錢又該怎么做賬
老師,有這么個(gè)情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報(bào)破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金?,F(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價(jià),繳納的水電費(fèi)都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個(gè)月還從我們公司報(bào)銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因?yàn)樗娰M(fèi),每月都要給水廠電力部門支付,實(shí)際水電費(fèi)總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪?zhàn)鈶?,要求開具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個(gè)問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會(huì)收到13%的增值稅專票和一小部分普票,然后我們?cè)俅呤諛I(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們?cè)俳o業(yè)主開13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒有賺什么錢,因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬(wàn),交的太高了點(diǎn),所以想著看這個(gè)電費(fèi)能不能做代收代付不申報(bào)增值稅,想問下,1.這個(gè)代收代繳應(yīng)該要怎么報(bào)增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報(bào)增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會(huì)收到一部分的普票,這個(gè)普票要怎么做分錄呢?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師,意思是我們付給業(yè)主,就是借其他應(yīng)收款,代庫(kù)存現(xiàn)金,。掛開發(fā)商的往來就是借管理費(fèi)用-水費(fèi),貸其他應(yīng)收款嗎?
開發(fā)商做費(fèi)用,你是物業(yè)你應(yīng)該 借其他應(yīng)收貸庫(kù)存現(xiàn)金 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
老師,我們錢已經(jīng)付給業(yè)主了,但和開發(fā)商的這個(gè)往來我們沒有收到錢,所以就不明白這個(gè)借方要怎么入賬。
那你就不做 等收到錢的時(shí)候做