你好 這個 借銷售費用 貸銀行存款 做銷售費用去。
老師,您好!我們物業公司給預繳物業費的業主送油,購買油的費用應該怎么做賬呢?
老師,物業公司為業主提前繳納物業費而購進的米面油送給客戶,這個費用怎么記賬呢?
我想問一下我們公司是物業公司,交物業費送清油,送清油的分錄應該怎么做? 是計入管理費用還是銷售費用啊?
老師你好,我們是物業公司,現采購一些米面,送給交了一年物業費的業主,這個費用怎么做賬?
物業公司預交物業費送米油購買的米和油是開的專票分錄該怎樣做是否能抵扣
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為什么要做銷售費用呢?還請老師解答一下,謝謝!
你好 因為你們實際是為了收取物業費 搞的促銷活動 充費送油的 。 你可以計入銷售費用。 如果你們科目沒有設置 計入主營業務成本 。
還有就是,9月購買的油還沒有送完,做賬會有什么影響嗎?
你好 意思你們買了很多來送嗎 如果買很多的話 計入周轉材料-低值易耗品 領用多少做多少成本費用 。 避免到時做成本費用多做了影響利潤。
可以做庫存商品嗎?
你好 你這個不是拿來銷售的 不計入這個科目
好的,謝謝老師
老師,直接計入周轉材料,不設二級科目可以嗎?
你好 做低值易耗品 就可以 二級科目
好的,謝謝老師!
沒事的 希望能幫到你