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物業公司預交物業費送米油購買的米和油是開的專票分錄該怎樣做是否能抵扣

2023-06-07 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 14:46

你好,借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行存款 贈送出去,借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅銷項。

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你好,借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行存款 贈送出去,借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅銷項。
2023-06-07
這些贈送的時候放到銷售費用處理。
2022-01-06
你好,可以的,你們做系統銷售可以抵扣進項的。 借預付賬款貸銀行存款。 也是需要視同銷售交增值稅的。
2022-04-02
你好,借庫存商品,進項稅額貸銀行存款。 是一般納稅人進項可以抵扣。
2024-01-02
1.?預收半年物業費時: - 借:銀行存款 1800 貸:預收賬款 1800 2.?購進米油: - 借:庫存商品 100(113÷1.13) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13(100×13%) 貸:銀行存款 113 3.?贈送米油時: - (1)計算增值稅銷項稅額:按照稅法規定,將外購貨物無償贈送他人,視同銷售貨物。米油的銷售價格按照購進價格確定,銷項稅額為13元。 - (2)會計分錄: - 借:銷售費用 113 - 貸:庫存商品 100 - 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13 同時,在確認收入時,按半年時間逐月確認物業費收入: 每月確認收入金額為:1800÷6 = 300元。 每月確認收入分錄: - 借:預收賬款 300 貸:主營業務收入 283.02(300÷1.06) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)16.98(283.02×6%)。
2024-10-01
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