目前繳納的增值稅*12%-項(xiàng)目地預(yù)繳
老師,我們公司預(yù)繳增值稅及附加336000,因?yàn)轭A(yù)繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預(yù)繳附加36000該怎么抵扣呢
老師,我想問一下,在外地預(yù)繳有增值稅和附加,在本地抵稅款是是增值稅抵減增值稅,附加抵減附加,還是都可以抵減增值稅
老師異地預(yù)繳增值稅為2% 預(yù)繳增值稅附加費(fèi)是預(yù)繳增值稅*0.07 0.03 0.02 那在企業(yè)所在地增值稅抵減進(jìn)項(xiàng)稅及預(yù)繳增值稅稅額后,增值稅為0,附加稅也是為0,我這樣理解對(duì)嗎
預(yù)繳的增值稅抵扣27萬(wàn),附加稅可以抵扣多少
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
老師,我是說(shuō)的填寫申報(bào)表的時(shí)候,30萬(wàn)增值稅可以在主表顯示預(yù)繳,可以抵減當(dāng)期增值稅,可附加3萬(wàn)6,不知在申報(bào)的時(shí)候怎么抵減
附加稅申報(bào)表倒數(shù)第二列
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快
老師,是這張申報(bào)表嗎
是的 13裂哪里填寫的
看到了,謝謝
不用客氣的 工作愉快
老師,我們是在今年1月的時(shí)間預(yù)繳的,增值稅30萬(wàn)是抵減了的,這3.6萬(wàn)沒有處理,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么辦
你們按后期繳納的增值稅來(lái)教的附加稅嗎