同學(xué),你好,這個集團有花名冊就可以。
1、建筑公司甲在A市,接了一項工程在A市B縣,公司甲要求項目會計在A市B縣給項目管理人員申報工資個稅,但是B縣稅務(wù)局不辦理,說需要外經(jīng)證,或者要公司甲自己申報,請問如何申報? 2、A市公司甲接了B市一項工程,分包給B市公司乙,乙公司要求項目會計以乙公司的名義在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報個稅,請問如何申報?
集團公司之間員工報銷需要提供什么證明嗎?一個母公司集團下2個子公司甲乙,員工A屬于甲公司員工,給乙公司辦事可以在乙公司報銷嗎?要出局什么證明?
老師,請問比方有甲、乙兩個獨立核算的法人公司,,平時接的業(yè)務(wù)都是同一集團的銷售代理,有這么個情況,有一員工在甲公司有預(yù)支款,后調(diào)整到乙公司繼續(xù)工作,這名員工在甲公司的預(yù)支款需從乙公司的銷售提成中扣回,請問需要什么手續(xù)才合法?
老師,請問下甲公司幫乙公司代發(fā)A個人的工資,然后這個A的工資是在乙公司申報的個人工資薪金所得,可以這樣操作嗎,需要附什么樣的證據(jù)鏈
同一集團內(nèi),甲公司為母公司,乙公司為控股子公司,甲成本80的存貨以100元的價格賣給乙公司,子公司月底賣出百分之三十,那個合并報表的時候需要沖減增值的百分之七十的成本和存貨 現(xiàn)在不明白的是為什么甲公司的收入不沖減
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 辦事人員人事關(guān)系沒有在此子公司,辦事墊付了款項,拿票來報銷不需要什么說明授權(quán)資料嗎?
同學(xué),你好,這個不需要的,抽查的時候,集團有他的花名冊,說明集團內(nèi)的員工就可以。
子公司甲的員工A,去另一個子公司乙提供服務(wù), 工資可以算到乙公司的費用嗎?人事關(guān)系都在甲公司
同學(xué),你好,這種情況不可以的,這個是公司間的業(yè)務(wù),要算甲為乙提供了服務(wù),是要開發(fā)票進行結(jié)算的。