同學(xué)你好 這個(gè)是代收代付的對(duì)吧 直接做代收代付的
老師您好!去年開(kāi)始乙(有公司無(wú)資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒(méi)有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說(shuō)現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開(kāi)發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問(wèn)題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問(wèn)乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師,請(qǐng)問(wèn)比方有甲、乙兩個(gè)獨(dú)立核算的法人公司,,平時(shí)接的業(yè)務(wù)都是同一集團(tuán)的銷(xiāo)售代理,有這么個(gè)情況,有一員工在甲公司有預(yù)支款,后調(diào)整到乙公司繼續(xù)工作,這名員工在甲公司的預(yù)支款需從乙公司的銷(xiāo)售提成中扣回,請(qǐng)問(wèn)需要什么手續(xù)才合法?
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶。至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;2019年6月3日,甲公
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶。 至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。 判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;
老師,一甲供應(yīng)商業(yè)務(wù)員也就是該公司股東之一于2023年2月向我們公司售賣(mài)了肥料,送貨清單是以甲公司名開(kāi)的。但是2023年6月該公司注銷(xiāo),該業(yè)務(wù)員請(qǐng)求把這批肥料的供應(yīng)商名改為乙公司(他于2023年6月入職的新公司名),因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)還沒(méi)來(lái)這家公司,也不知道當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)是怎么談的,這筆業(yè)務(wù)他們做了甲公司的退貨,然后又拿甲公司送貨單開(kāi)乙公司的進(jìn)貨記錄,賬務(wù)也是記到乙公司頭上,但是這筆款一直沒(méi)有支付。現(xiàn)在該業(yè)務(wù)員說(shuō)他已經(jīng)從乙公司離職了,要求把款付給他個(gè)人,這個(gè)該怎么操作比較合理?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開(kāi)票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫(xiě)
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷(xiāo)單,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)收到材料專(zhuān)票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒(méi)有銷(xiāo)售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬(wàn)一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問(wèn)是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來(lái)一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒(méi)有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開(kāi)票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢(qián)劃撥給分公司,這樣需要開(kāi)票嗎
從員工在乙公司的提成中扣回的款直接轉(zhuǎn)到甲公司平帳預(yù)支款,可以理解是代收代付,需要有什么文件做附件嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)你們簽代收代付協(xié)議就可以
就只有這一次,不會(huì)有下一次
同學(xué)你好 那也可以簽協(xié)議的
我想問(wèn)不簽可以嗎
同學(xué)你好 最好是簽一下