你好,這樣做是可以的
老師,你好!請(qǐng)問一下 如果公司是一般納稅人,在19年8月的時(shí)候借了法人錢買生產(chǎn)設(shè)備。進(jìn)賬時(shí)把借法人的這筆款入了其它應(yīng)付賬款。設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)并在下月開始折舊?,F(xiàn)在20年11月,法人想把這筆借款以債轉(zhuǎn)股的形式做實(shí)收資本,這樣做行不行的?
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺(tái)車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車要以長(zhǎng)期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問現(xiàn)在出售這臺(tái)車,我要怎么樣做分錄?
老師好,我公司去年買了一個(gè)大型設(shè)備,當(dāng)時(shí)是約定分次付款,因?yàn)樵O(shè)備付第一筆款的時(shí)候就交付我公司了,所以我當(dāng)時(shí)按照合同金額做了價(jià)稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計(jì)提折舊,這樣匯算的時(shí)候需要調(diào)整我的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和折舊額嗎,現(xiàn)在我已經(jīng)拿到了全部發(fā)票
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費(fèi)用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤(rùn)借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思???
老師下午好!我公司采購(gòu)了一批辦公電腦,單臺(tái)價(jià)格2000多,合計(jì)總價(jià)不到到2W,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我的材料錢是170賣7元一個(gè)成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費(fèi)嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號(hào)開具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號(hào)個(gè)體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號(hào)對(duì)開錯(cuò)的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期,或者說(shuō)應(yīng)該具體如何處理?(這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個(gè)商品,售賣單價(jià)不同,我怎么算平均單價(jià)
請(qǐng)問一件代發(fā)商品何時(shí)確認(rèn)收入繳納增值稅
請(qǐng)問一下,具體該怎么辦理的?
您好,出股東大會(huì)決議,去工商局辦理增加注冊(cè)資本,辦理好手續(xù)后,就入賬增加資本就可以了
如果不去工商增加資本的話,是不是就不可以直接入賬的
您好,如果不增資,是可以直接入賬的
是不是這樣做分錄: 借:其它應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本
你好,是的,分錄是這樣的
請(qǐng)問一下,如果把這筆款計(jì)入實(shí)收資本后,是不是要交印花稅的
您好,是的,需要繳納印花稅的
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利,身體健康