不能,你叫對方開專票
我們公司是一般納稅人,收到了對方開過來的3%的苗木發票,報稅的時候發現報稅系統自動按9%計算的進項稅額,請問老師,我們是可以無視發票票面稅額按9%做進項抵扣嗎
請教老師,自產自銷竹子的外省個體工商戶以3%征收率給我們一般納稅人開的普通發票,我們收到竹子發票后按9%計算抵扣對嗎?
我們是一般納稅人,對方是自產自銷的農戶,我們收購回來進行初加工銷售給客戶,我們收到農民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項嗎?
農戶自己種的桂圓,曬成桂圓干賣給我們,開的是免稅普票,我們是一般納稅人,發票收到后可以按9%計算抵扣增值稅嗎?
老師,你好,請問一下對方是自產自銷的水產養殖,我們直接購進直接賣出 (1)我們收到對方的是免稅的普票嗎? (2)我們對外開具出去的發票稅率是9%嗎? (3)收到對方免稅的發票,我們可以按照9%的稅率可以進行抵扣嗎? 以上,希望老師能解答,謝謝。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果對方是免稅呢?
對方開免稅發票是可以計算抵扣,