同學你好,是需要填附表四;減免稅明細表;主表第23行;
老師好,購買稅控盤金額可以抵扣,需要填在電子稅務局增值稅申報表的哪幾個報表里?第幾行第幾列?
我們這邊申報銷售固定資產的稅額,前幾年買的可以減免稅額,問過稅局填在增值稅申報主表填了23列,是否需要在減免稅申報明細表第四列填寫?但是我在第四列沒找到相關政策。這要怎么處理?
老師,稅控服務費準備抵扣,如圖,760元,在本期發生額填寫760,本期實際抵減稅額填寫760,然期末余額變成0,然后這760還需要填寫在增值稅申報表主表里第幾行中?
實名制的火車票可以算進項稅額抵扣吧,在申報的時候,這個抵扣的金額填到哪張表格上,填到第幾行呢
請問老師,當月進項大于銷項,可以只認證但不抵扣嗎?需要填增值稅申報表第幾行?下月抵扣后報表填第三行嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師,主表第23行應納稅額減征額 這行的本月數下面是嗎
同學你好,是這樣的;